DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.


BASE LEGAL

La Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 25 de julio de 1952, estableció el Departamento de Instrucción Pública, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos del Gobierno

Al presente, el Departamento se rige por la Ley 85-2018, conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", la cual crea un Sistema de Educación Pública descentralizado y deroga la Ley 149-1999, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico". Según la Ley 85-2018, el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico lo compone el Secretario de Educación, las Oficinas Regionales Educativas, las Escuelas de la Comunidad y las Escuelas Públicas Alianza.

La Resolución Conjunta Núm. 3 de 28 de Agosto de 1990, crea la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Educación.

MISIÓN

Propiciar el desarrollo y la formación integral del estudiante fundamentado en los valores esenciales de la sociedad mediante un sistema educativo libre, accesible a todo aquel que lo necesite y desee estudiar; un sistema gratuito, no sectario, de operación eficiente y equitativa a través de las escuelas públicas.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 50,817 46,610 45,263 45,137 45,137

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de gasto en el año eleccionario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Escuelas de la Comunidad 1,147,805 1,316,680 1,626,062 1,692,057
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos 334,996 429,983 375,425 544,634
Servicios de Alimentos al Estudiante 246,069 245,992 249,511 255,867
Educación Vocacional y Técnica 65,948 70,599 62,555 65,505
Institutos Tecnológicos de Puerto Rico 16,770 15,178 22,249 20,646
Educación de Adultos 28,422 6,494 10,654 10,347
Instituto de Capacitación Administrativa y Asesoramiento a Escuelas 16 9 0 0
Querellas y Remedio Provisional 0 0 0 22,489
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 1,840,026 2,084,935 2,346,456 2,611,545
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Escuelas de la Comunidad 15,535 15,372 14,331 29,723
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos 1,820 1,814 450 1,460
Educación Vocacional y Técnica 488 396 0 140
Institutos Tecnológicos de Puerto Rico 4 0 27 120
Educación de Adultos 129 0 157 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 17,976 17,582 14,965 31,443
 
Total, Servicio Directo 1,858,002 2,102,517 2,361,421 2,642,988
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 79,487 83,899 88,064 19,430
Servicios Auxiliares y Asistencia Técnica 47,870 62,005 80,894 59,986
Mantenimiento de Escuelas Públicas 40,663 62,123 340,871 108,591
Seguridad Escolar 22,065 12,317 20,526 27,676
Servicios de Imprenta del Departamento de Educación 693 571 450 737
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 190,778 220,915 530,805 216,420
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 1,053,436 1,109,947
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 1,053,436 1,109,947
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 6,000 6
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 0 0 6,000 6
 
Total, Servicio de Apoyo 190,778 220,915 1,590,241 1,326,373
 
Total, Programa 2,048,780 2,323,432 3,951,662 3,969,361
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,407,020 1,359,136 1,326,614 1,353,817
Asignaciones Especiales 22,300 2,683 0 0
Fondos Especiales Estatales 1,324 36 0 433
Fondos Federales 600,160 943,995 1,535,398 1,460,087
Ingresos Propios 0 0 14,788 4,984
Otros Ingresos 0 0 461 8,644
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,030,804 2,305,850 2,877,261 2,827,965
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 1,053,436 1,109,947
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,053,436 1,109,947
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 17,843 17,582 18,450 31,299
Asignaciones Especiales 0 0 2,300 0
Fondos Especiales Estatales 4 0 0 0
Fondos Federales 129 0 157 0
Ingresos Propios 0 0 58 150
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 17,976 17,582 20,965 31,449
Total, Origen de Recursos 2,048,780 2,323,432 3,951,662 3,969,361
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados1 1,041,298 995,857 920,355 964,474
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 54,994 32,704 126,524 127,274
Servicios Comprados 70,957 58,386 49,372 39,410
Donativos, Subsidios y Distribuciones 63,082 40,882 44,840 6,923
Gastos de Transportación 85,345 86,193 73,767 91,844
Servicios Profesionales 39,331 57,773 57,140 69,248
Otros Gastos Operacionales 18,444 21,678 23,726 7,406
Asignaciones Englobadas 0 44,500 0 0
Compra de Equipo 9,498 3,823 1,331 26,269
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 869 1,549
Materiales y Suministros 23,978 17,228 28,556 19,171
Anuncios y Pautas en Medios 93 112 134 249
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 1,407,020 1,359,136 1,326,614 1,353,817
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 10,733 10,676 12,450 25,265
Entidades Gubernamentales 7,110 6,906 6,000 6,034
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 17,843 17,582 18,450 31,299
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 1,053,436 1,109,947
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 1,053,436 1,109,947
 
Total de la RC del Fondo General 1,424,863 1,376,718 2,398,500 2,495,063
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Servicios Comprados 20,000 440 0 0
Servicios Profesionales 2,300 2,243 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 22,300 2,683 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Entidades Gubernamentales 0 0 2,300 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 0 0 2,300 0
 
Total de la AE del Fondo General 22,300 2,683 2,300 0
 
Total del Fondo General 1,447,163 1,379,401 2,400,800 2,495,063
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 343,626 396,900 359,311 394,159
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 21,773 11,276 21,346 42,651
Servicios Comprados 14,587 34,765 379,741 101,601
Donativos, Subsidios y Distribuciones 14,761 14,534 18,754 23,903
Gastos de Transportación 1,515 1,526 2,832 3,013
Servicios Profesionales 42,985 215,742 247,919 310,454
Otros Gastos Operacionales 115,812 186,481 235,822 272,744
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 66 0
Compra de Equipo 12,523 19,101 227,414 178,939
Materiales y Suministros 33,844 63,522 57,342 146,390
Anuncios y Pautas en Medios 58 184 100 294
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 601,484 944,031 1,550,647 1,474,148
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 129 0 166 0
Entidades Gubernamentales 4 0 49 150
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 133 0 215 150
Total, Concepto 2,048,780 2,323,432 3,951,662 3,969,361
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Escuelas de la Comunidad

Descripción del Programa

Integra todos los servicios educativos y académicos ofrecidos en las escuelas públicas desde "kindergarden" hasta duodécimo grado, excepto los servicios del Programa de Educación Especial y el Programa de Educación Vocacional y Técnica. Los servicios van dirigidos a lograr el desarrollo integral óptimo de cada estudiante en todas las fases de su formación y en todos los niveles del sistema educativo.

Su principal función es diseñar, producir, implantar y evaluar el currículo de todos los programas académicos para atender las necesidades de todos los estudiantes del sistema educativo, propiciar la capacitación continua de los maestros e implantar y desarrollar proyectos innovadores, especiales y particulares de cada materia académica. Los currículos de español, inglés, matemáticas, ciencia y estudios sociales se impactarán por una constante integración con las bellas artes, la educación física y salud escolar; así como la tecnología, en todos los niveles del sistema educativo.

Clientela

Estudiantes y maestros de todas las escuelas de la comunidad.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,300 2,243 0 0
Fondos Especiales Estatales 60 18 0 0
Fondos Federales 341,877 582,843 849,718 956,384
Ingresos Propios 0 0 13,135 537
Resolución Conjunta del Presupuesto General 803,568 731,576 763,209 735,136
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,147,805 1,316,680 1,626,062 1,692,057
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 2,300 0
Ingresos Propios 0 0 31 30
Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,535 15,372 12,000 29,693
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 15,535 15,372 14,331 29,723
Total, Origen de Recursos 1,163,340 1,332,052 1,640,393 1,721,780
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 928,031 943,755 807,661 861,168
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 72,718 40,275 144,298 167,255
Servicios Comprados 39,867 27,251 123,844 32,082
Donativos, Subsidios y Distribuciones 2,657 2,778 4,069 4,730
Gastos de Transportación 33,167 31,917 42,220 33,792
Servicios Profesionales 12,620 139,264 133,086 176,093
Otros Gastos Operacionales 41,205 101,220 127,514 154,493
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 66 0
Compra de Equipo 4,703 2,223 203,633 157,303
Materiales y Suministros 12,816 27,929 39,627 104,941
Anuncios y Pautas en Medios 21 68 44 200
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,147,805 1,316,680 1,626,062 1,692,057
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 10,283 10,227 12,009 24,809
Entidades Gubernamentales 5,252 5,145 2,322 4,914
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 15,535 15,372 14,331 29,723
Total, Concepto 1,163,340 1,332,052 1,640,393 1,721,780
 

Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos

Descripción del Programa

La Secretaría Asociada de Educación Especial tiene el propósito primordial de proveer oportunidades educativas adaptadas a niños y jóvenes con impedimentos. La Ley 51-1996, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos", así como la ley federal, Ley Pública 105-17 "Individuals with Disabilities Education Act" (IDEA) requieren que se realicen esfuerzos para localizar a niños y jóvenes con necesidades de servicios de educación especial. De igual forma, se establece el derecho de todo niño o joven con impedimento entre las edades de 3 a 21 años de edad, inclusive, a recibir una educación pública gratuita y apropiada.

El Departamento de Educación, así como otras agencias líderes bajo la Ley Núm. 51, supra, tienen la responsabilidad de establecer estrategias de localización y registro para atender las necesidades de estos niños y jóvenes. De igual forma, establecen mecanismos y procedimientos para divulgar los criterios de elegibilidad, disponibilidad de servicios y formas de tener acceso a los mismos.

La Ley 51-1996, le confiere a la Secretaría Asociada de Educación Especial la autonomía necesaria para establecer estructuras y procesos administrativos, que le permitan agilizar la prestación de los servicios requeridos para personas con impedimentos hasta los 21 años de edad, inclusive. Para cumplir con esta responsabilidad anualmente se actualizan y delinean las estrategias que permitan cumplir a cabalidad con los deberes y responsabilidades otorgados, mediante legislación estatal y federal.

Clientela

Todos los niños y jóvenes desde 3 a 21 años de edad registrados con algún tipo de impedimento.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Clientela atendida 141,867 141,867 141,867
Estudiantes beneficiados con equipo asistivo 1,144 1,144 1,144
Estudiantes con impedimentos significativos de Medición Alterna 2,239 2,239 2,239
Estudiantes en el Programa de Medición Regular 55,412 55,412 55,412
Estudiantes en servicios preescolares 15,933 15,933 15,933
Estudiantes integrados a corriente regular 89,958 89,958 89,958

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021. Es importante señalar que el número presentado para el Año Fiscal 2020-2021 es un estimado de lo que sería la cantidad de estudiantes para ese año, y no se debe de tomar como un número final, ya que puede haber factores o variables que alteren el comportamiento futuro de la matrícula del programa.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 41,249 116,554 128,437 172,407
Otros Ingresos 0 0 461 8,644
Resolución Conjunta del Presupuesto General 293,747 313,429 246,527 363,583
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 334,996 429,983 375,425 544,634
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,820 1,814 450 1,460
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,820 1,814 450 1,460
Total, Origen de Recursos 336,816 431,797 375,875 546,094
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 237,095 245,160 232,426 292,116
Servicios Comprados 725 671 1,358 1,037
Donativos, Subsidios y Distribuciones 4,134 5,648 2,327 14,809
Gastos de Transportación 52,935 54,680 33,318 59,529
Servicios Profesionales 29,208 113,832 98,356 151,270
Otros Gastos Operacionales 8,395 7,076 4,448 13,393
Compra de Equipo 2,043 1,687 2,525 6,880
Materiales y Suministros 379 1,143 599 5,400
Anuncios y Pautas en Medios 82 86 68 200
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 334,996 429,983 375,425 544,634
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 450 449 450 450
Entidades Gubernamentales 1,370 1,365 0 1,010
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,820 1,814 450 1,460
Total, Concepto 336,816 431,797 375,875 546,094
 

Servicios de Alimentos al Estudiante

Descripción del Programa

Provee servicios de alimentación a estudiantes para promover el desarrollo de todos los participantes en los programas de nutrición. Canaliza los recursos disponibles de manera que los participantes puedan disfrutar de un servicio complementario de alimentación.

También, es responsable de administrar los siguientes siete servicios: desayuno escolar, almuerzo escolar, alimentos de verano, alimentos para el cuidado de niños y adultos, distribución de alimentos federales donados, especial de leche para niños y educación en nutrición y adiestramiento.

Clientela

Todos los estudiantes del sistema educativo público y algunos participantes de instituciones privadas.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 33 0 0 0
Fondos Federales 156,429 163,802 179,348 191,086
Ingresos Propios 0 0 7 300
Resolución Conjunta del Presupuesto General 89,607 82,190 70,156 64,481
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 246,069 245,992 249,511 255,867
Total, Origen de Recursos 246,069 245,992 249,511 255,867
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 117,305 101,132 103,503 86,717
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,303 1,384 1,290 1,387
Servicios Comprados 3,201 3,636 3,880 4,418
Gastos de Transportación 352 333 447 445
Servicios Profesionales 760 746 495 796
Otros Gastos Operacionales 81,732 88,701 98,915 107,345
Compra de Equipo 767 2,583 880 3,103
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 869 1,549
Materiales y Suministros 40,620 47,466 39,193 50,092
Anuncios y Pautas en Medios 29 11 39 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 246,069 245,992 249,511 255,867
Total, Concepto 246,069 245,992 249,511 255,867
 

Educación Vocacional y Técnica

Descripción del Programa

Prepara recursos humanos para fortalecer el desarrollo económico del País. Su filosofía se centra en la preparación de individuos, que posean las destrezas ocupacionales, técnicas, académicas básicas, éticas, ciudadanas y de empleabilidad que le permitan adquirir un empleo, mantenerlo y progresar en el mismo para que aporten efectivamente a la sociedad. El Programa cuenta con sobre 90 cursos ocupacionales y técnicos en siete programas de estudio que impactan 137 escuelas ocupacionales, tanto en el nivel secundario como postsecundario. Estos servicios se ofrecen en horario diurno de acuerdo con las necesidades de la clientela, en 486 escuelas intermedias con oferta ocupacional no conducente a certificado. Cuenta con un catálogo de 851 cursos activos. Los Programas Ocupacionales y Técnicos brindan la oportunidad a sus estudiantes de participar de internados en la industria como parte de los cursos.

Clientela

Jóvenes participantes de programas tecnológicos en el nivel secundario.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Clientela atendida 31,280 31,280 31,280

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 15,394 18,913 18,395 21,604
Resolución Conjunta del Presupuesto General 50,554 51,686 44,160 43,901
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 65,948 70,599 62,555 65,505
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 488 396 0 140
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 488 396 0 140
Total, Origen de Recursos 66,436 70,995 62,555 65,645
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 53,312 52,428 46,509 44,805
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 287 400 204 80
Servicios Comprados 11 8 22 10
Donativos, Subsidios y Distribuciones 278 386 337 467
Gastos de Transportación 19 32 46 46
Servicios Profesionales 0 851 639 1,187
Otros Gastos Operacionales 1,797 2,390 2,445 2,738
Compra de Equipo 7,338 11,130 8,685 12,877
Materiales y Suministros 2,906 2,971 3,668 3,291
Anuncios y Pautas en Medios 0 3 0 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 65,948 70,599 62,555 65,505
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 488 396 0 140
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 488 396 0 140
Total, Concepto 66,436 70,995 62,555 65,645
 
Institutos Tecnológicos de Puerto Rico

Descripción del Programa

Operan como instituciones de nivel superior universitario según aprobado por el Consejo de Educación de Puerto Rico. El propósito de los Institutos Tecnológicos, en su origen, fue ofrecer cursos de nivel postsecundario en campos técnicos. Posteriormente, se le añadieron cursos de las áreas de educación comercial y ocupaciones relacionadas con la salud. Su propósito es preparar individuos a nivel postsecundario que posean las destrezas ocupacionales, técnicas, académicas básicas, éticas, ciudadanas y de empleabilidad, que le permitan adquirir un empleo, mantenerlo y desarrollarse en el mismo. El Programa cuenta con cuatro Institutos Tecnológicos y una Escuela Especializada de Troquelería y Herramentaje. Estos programas ofrecen la oportunidad a sus estudiantes de participar de internados en la industria, de forma tal, que integren el conocimiento teórico con el práctico para lograr un óptimo desarrollo en sus egresados.

Clientela

Estudiantes menores de 25 años graduados de escuela superior que hayan tomado la prueba de admisión universitaria, mayores de 25 años sin la prueba o que se trasladen de otras universidades.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Instituto de Mantenimiento de Aviones (PRAMI) 132 132 132
Recinto de Guayama 664 664 664
Recinto de Manatí 612 612 612
Recinto de Ponce 545 545 545
Recinto de San Juan 598 598 598
Taller de Troquelería 73 73 73

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es un número proyectado, según planes de la Agencia para dicho año fiscal.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 1,148 0 0 0
Fondos Federales 9,772 9,319 14,397 10,373
Ingresos Propios 0 0 1,520 3,422
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,850 5,859 6,332 6,851
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,770 15,178 22,249 20,646
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Especiales Estatales 4 0 0 0
Ingresos Propios 0 0 27 120
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4 0 27 120
Total, Origen de Recursos 16,774 15,178 22,276 20,766
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,245 5,859 7,224 7,413
Servicios Comprados 600 0 219 809
Donativos, Subsidios y Distribuciones 9,772 9,319 11,825 10,373
Gastos de Transportación 4 0 18 85
Servicios Profesionales 111 0 220 992
Otros Gastos Operacionales 35 0 86 296
Compra de Equipo 0 0 1,689 295
Materiales y Suministros 3 0 957 333
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 11 50
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,770 15,178 22,249 20,646
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 4 0 27 120
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4 0 27 120
Total, Concepto 16,774 15,178 22,276 20,766
 

Educación de Adultos

Descripción del Programa

Está adscrito a la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos para la Comunidad. Tiene como función, proveer a todo joven de 16 años o adulto, que no ha iniciado o completado sus estudios, servicios educativos para responder a sus necesidades e intereses diversificando los ofrecimientos con horarios flexibles y alternativas que le permitan desarrollar su formación académica. Este Programa lo componen: Educación Básica y Secundaria, Inglés Conversacional, Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones, Proyecto de Alfabetización, Instituciones Juveniles y Programa de Servicios Integrados a las Comunidades. A través de propuestas competitivas, los proveedores cualificados como elegibles ofrecen los servicios en escuelas de educación de adultos diurnas, vespertinas, nocturnas y sabatinas. Éstas pueden ser ubicadas en escuelas de la comunidad del Departamento de Educación, Instituciones Públicas y Privadas de probada eficiencia educativa. Además, en organizaciones de base comunitaria de probada eficiencia educativa, instituciones correccionales y de rehabilitación e instituciones de enseñanza superior debidamente acreditadas. También, se pueden ubicar en instalaciones de agencias públicas y municipales, consorcios de organizaciones de probada eficiencia con experiencia en andragogía y en cualquier otra entidad acreditada que provea servicios educativos de alfabetización hasta cuarto año de escuela superior.

Clientela

Jóvenes mayores de 16 años y adultos, que no han iniciado o completado sus estudios y desean alfabetizarse u obtener un diploma de escuela superior o su equivalencia.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Población alfabetizada 8,250 8,250 8,250
Población atendida 8,250 8,250 8,250

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 26,395 4,672 7,798 6,868
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,027 1,822 2,856 3,479
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 28,422 6,494 10,654 10,347
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 129 0 157 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 129 0 157 0
Total, Origen de Recursos 28,551 6,494 10,811 10,347
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 4,303 3,476 4,582 4,887
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 1
Servicios Comprados 139 16 182 33
Donativos, Subsidios y Distribuciones 284 349 196 447
Gastos de Transportación 19 32 37 125
Servicios Profesionales 23,289 1,377 4,028 3,077
Otros Gastos Operacionales 164 352 1,296 368
Compra de Equipo 116 526 145 839
Materiales y Suministros 104 365 175 558
Anuncios y Pautas en Medios 4 1 13 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 28,422 6,494 10,654 10,347
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 129 0 157 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 129 0 157 0
Total, Concepto 28,551 6,494 10,811 10,347
 

Instituto de Capacitación Administrativa y Asesoramiento a Escuelas

Descripción del Programa

Capacita y facilita los procesos administrativos y docentes que fomenten y fortalezcan el buen funcionamiento de las escuelas y distritos de Puerto Rico. Los esfuerzos se dirigen a capacitar, asesorar y dar apoyo a los Directores Regionales, Superintendentes, Superintendentes Auxiliares y Directores de Escuelas.

Clientela

Directores de Escuelas, Superintendentes de Escuelas y otro personal gerencial.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 16 9 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16 9 0 0
Total, Origen de Recursos 16 9 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 16 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 9 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16 9 0 0
Total, Concepto 16 9 0 0
 

Querellas y Remedio Provisional

Descripción del Programa

Mediante este programa se cumple con lo ordenado por el Tribunal en el caso de Rosa Lydia Vélez y Otros v. Departamento de Educación y otros, Caso Núm. KPE-1980-1738 (en adelante R.L.V.). A través del Remedio Provisional, se ofrece a los estudiantes que requieren de una educación y servicios especiales, la alternativa de contratar un servicio relacionado que el Departamento no haya podido brindar mediante su Programa de Educación Especial. De igual forma, el Departamento cuenta con el Procedimiento Administrativo de Querellas de Educación Especial, mediante el cual se mantiene un sistema de querellas centralizado para atender las controversias surgidas en torno a los servicios de educación especial.

Clientela

Estudiantes de Educación Especial

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 22,489
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 22,489
Total, Origen de Recursos 0 0 0 22,489
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 477
Servicios Comprados 0 0 0 1
Servicios Profesionales 0 0 0 22,000
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 1
Compra de Equipo 0 0 0 2
Materiales y Suministros 0 0 0 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 22,489
Total, Concepto 0 0 0 22,489
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General


Descripción del Programa

Dirige la gestión educativa y administrativa del Sistema, a través de normas, reglamentos, directrices de política pública y evaluación de los procesos académicos y administrativos en todos los niveles. Todas las gestiones docentes y administrativas que se realizan están enmarcadas en la misión del sistema educativo, que es garantizar una educación gratuita y no sectaria, que desarrolle las capacidades y talentos de todos los estudiantes para que sean ciudadanos productivos, independientes, aprendices de por vida, respetuosos de la ley, del ambiente y capaces de contribuir al bienestar común. El objetivo primordial de este Programa es lograr la articulación efectiva y ágil de los sistemas administrativos y fiscales en relación con las metas académicas mediante procesos sistémicos de fortalecimiento institucional.

Clientela

Estudiantes participantes de todos los Programas, empleados de la Agencia y todo aquel ciudadano que requiera algún tipo de información o servicio ofrecido por el Departamento de Educación.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 433
Resolución Conjunta del Presupuesto General 79,487 83,899 88,064 18,997
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 79,487 83,899 88,064 19,430
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 1,053,436 1,109,947
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,053,436 1,109,947
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 6,000 6
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 6,000 6
Total, Origen de Recursos 79,487 83,899 1,147,500 1,129,383
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,742 2,271 31,190 17,628
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 25 11 0 0
Servicios Comprados 16,801 1 8 28
Donativos, Subsidios y Distribuciones 60,718 36,936 38,000 0
Gastos de Transportación 2 22 0 62
Servicios Profesionales 123 118 18,823 1,207
Otros Gastos Operacionales 5 4 4 433
Asignaciones Englobadas 0 44,500 0 0
Compra de Equipo 11 6 0 8
Materiales y Suministros 56 27 39 61
Anuncios y Pautas en Medios 4 3 0 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 79,487 83,899 88,064 19,430
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 0 6
Entidades Gubernamentales 0 0 6,000 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 6,000 6
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 1,053,436 1,109,947
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,053,436 1,109,947
Total, Concepto 79,487 83,899 1,147,500 1,129,383
 

Servicios Auxiliares y Asistencia Técnica

Descripción del Programa

Este Programa consolida todas las funciones relacionadas con asuntos fiscales, organizacionales, de planificación y evaluación docente y administrativa. También, ofrece asesoramiento a todos los programas sobre la utilización de sus recursos económicos y humanos.

Clientela

Escuelas, institutos tecnológicos, estudiantes, empleados de la Agencia y suplidores de servicios. Además, sus oficinas colaboran con las Ramas del Gobierno proveyendo cualquier información o servicio relacionado con la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 9,044 23,382 29,578 23,415
Ingresos Propios 0 0 111 476
Resolución Conjunta del Presupuesto General 38,826 38,623 51,205 36,095
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 47,870 62,005 80,894 59,986
Total, Origen de Recursos 47,870 62,005 80,894 59,986
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 27,068 30,391 33,364 30,278
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,138 1,683 1,845 831
Servicios Comprados 6,977 6,919 7,670 3,744
Gastos de Transportación 220 559 307 635
Servicios Profesionales 3,210 11,025 35,729 17,448
Otros Gastos Operacionales 878 8,105 970 869
Compra de Equipo 6,903 2,937 396 5,808
Materiales y Suministros 468 340 557 317
Anuncios y Pautas en Medios 8 46 56 56
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 47,870 62,005 80,894 59,986
Total, Concepto 47,870 62,005 80,894 59,986
 

Mantenimiento de Escuelas Públicas

Descripción del Programa

Mediante la Resolución Conjunta Núm. 3 del 28 de agosto 1990, según enmendada, se creó la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico (OMEP), adscrita al Departamento de Educación, para desarrollar un programa acelerado de reparación y embellecimiento de los planteles escolares y la compra de libros, pupitres, materiales y equipo didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La OMEP cuenta con un total de siete (7) oficinas regionales a lo largo de la Isla. Dichas oficinas representan los brazos operacionales de la Oficina Central y trabajan en coordinación con ésta para garantizar la canalización y coordinación apropiada de las mejoras adscritas a las escuelas de los municipios que sirven. Las oficinas regionales sirven de enlace con los gobiernos municipales, el gobierno estatal, entidades públicas y privadas en la implantación de la política pública del Departamento de Educación. Asimismo, proveen un monitoreo de las actividades de construcción y mantenimiento y garantizan una respuesta rápida y local en situaciones de emergencia.

Clientela

1,055 escuelas

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Escuelas atendidas 514 514 514

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es un número proyectado, según planes de la Agencia para dicho año fiscal.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 20,000 440 0 0
Fondos Especiales Estatales 0 18 0 0
Fondos Federales 0 24,510 307,727 77,950
Resolución Conjunta del Presupuesto General 20,663 37,155 33,144 30,641
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 40,663 62,123 340,871 108,591
Total, Origen de Recursos 40,663 62,123 340,871 108,591
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,875 4,472 9,363 9,678
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 296 227 233 370
Servicios Comprados 33,304 51,454 290,005 97,026
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 6,840 0
Gastos de Transportación 142 142 173 134
Servicios Profesionales 445 3,125 11,049 899
Otros Gastos Operacionales 0 301 11,355 56
Compra de Equipo 140 1,821 10,792 71
Materiales y Suministros 458 503 1,058 354
Anuncios y Pautas en Medios 3 78 3 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 40,663 62,123 340,871 108,591
Total, Concepto 40,663 62,123 340,871 108,591
 

Seguridad Escolar

Descripción del Programa

Desarrolla actividades dirigidas a promover la reducción en las incidencias de violencia y el uso de drogas, alcohol, tabaco y armas en nuestras escuelas mediante el desarrollo de actividades extracurriculares en horario regular; evidenciado por los informes de servicios ofrecidos en las diferentes escuelas del sistema por nuestro personal. El fin primordial es la prevención y la educación. Además, desarrolla campañas de protección ambiental, embellecimiento y ornato, haciendo partícipes de este compromiso a los estudiantes, padres, directores, maestros y a miembros de la comunidad. El Programa establece lazos colaborativos con agencias gubernamentales e instituciones privadas, y desarrolla campañas de conciencia social que permitan crear una cultura de paz en las escuelas. También, se incluye el Programa de Seguridad y Protección de un mínimo de 100 metros alrededor del plantel escolar.

Clientela

Toda la Comunidad Escolar

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Guardias Escolares 104 104 104
Guardias Municipales 95 66 66
Guardias Privados 1,082 790 790

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es un número proyectado, según planes de la Agencia para dicho año fiscal.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 22,065 12,317 20,526 27,676
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,065 12,317 20,526 27,676
Total, Origen de Recursos 22,065 12,317 20,526 27,676
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,322 3,242 3,409 3,062
Servicios Comprados 3,887 3,635 1,923 1,800
Gastos de Transportación 0 2 33 4
Servicios Profesionales 14,850 5,420 2,634 4,733
Otros Gastos Operacionales 0 1 12,507 55
Compra de Equipo 0 11 0 18,007
Materiales y Suministros 6 6 20 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,065 12,317 20,526 27,676
Total, Concepto 22,065 12,317 20,526 27,676
 
Servicios de Imprenta del Departamento de Educación

Descripción del Programa

La Ley Núm. 22 de 26 de abril de 1954, según enmendada, creó el servicio de imprenta como un programa para la producción y difusión de material didáctico, se integró y coordinó el funcionamiento de las facilidades existentes en ese momento para la producción de material didáctico, informativo y cultural del Departamento de Educación, facultándoles, a su vez, a ofrecer servicios a otras agencias y al público en general. El Programa cuenta con ingresos producto de la venta del material impreso.

Clientela

El principal cliente es el propio Departamento de Educación, aunque se ofrecen servicios a otras agencias de gobierno que lo soliciten. En los últimos años se ha registrado un incremento en las solicitudes de tareas por parte de otras agencias, tales como: Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Departamento de Corrección y Rehabilitación, Oficina Estatal de Conservación Histórica, Departamento de Hacienda, Departamento de la Familia, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, Comisión de Derechos Civiles, entre otras.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 83 0 0 0
Ingresos Propios 0 0 15 249
Resolución Conjunta del Presupuesto General 610 571 435 488
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 693 571 450 737
Total, Origen de Recursos 693 571 450 737
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 610 571 435 404
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 1
Servicios Comprados 32 0 2 23
Otros Gastos Operacionales 45 0 8 103
Compra de Equipo 0 0 0 15
Materiales y Suministros 6 0 5 191
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 693 571 450 737
Total, Concepto 693 571 450 737